Задай вопрос экспертам!

Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Бухучет, налоги
Выпущена основным производством готовая продукция принята на склад: — по плановой производственной себестоимости — 231700 — отклонение фактической себестоимости от плановой (экономия — ; перерасход +) — ? — Итого по фактической производственной себестоимости — ? Примечание: затраты в незавершенном производстве на конец месяца составляют — 5920 Списывается производственная себестоимость проданной готовой продукции: — плановая — 250000 — отклонения фактической себестоимости от плановой (экономия — ; перерасход +) — ? Итого фактическая себестоимость — ?

Программа 1с 8.2 По инкассовому поручению из ПФР банк списал деньги со счета. Пробую через списание со счета — ругается: «счет 69.02 нельзя использовать в проводках». Как это занести в программу? 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПЕРТЫ. КТО МОЖЕТ ЧЕТКО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО НИЖЕ ИЗЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ, ОТКЛИКНЕТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА. НА ПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СОГЛАСНА, ГЛАВНОЕ — НАЙТИ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ.


В нашей организации возникла очень серьезная проблема. Мы находимся на упрощенке (15% с доход-расход). В марте будет сдавать первую свою декларацию по доходам, т.е. у нас совсем новая фирма. А деятельность вообще ведется где-то с июля 2010. Осенью2010 года наш директор поступил "очень интересно"  с одним договором. Он отработал заказ одной фирме вообще без заключения договора. Потратил изначально огромную сумму своих именно денег, т.к. на счету организации их не было на тот период. А сразу оформить договор займа он не догадался, что положить деньги на счет организации, и потом их оттуда сниамать, никто так тогда не посоветовал. Т.е. директор полностью вкладывал свои личные деньги. Ко всему прочему, впоследствии был все-таки заключен договор с той организацией, в конце года они сбросили на счет деньги, вот только делала наша фирма одни работы, а по договору проходят совсем другие. Теперь для того, чтобы все сошлось с доходами и расходами надо что-то "придумать" и как-то  чеками или как-то еще подтвердить все наши расходы. А как теперь доказать, что директор личные деньги тратил почти полгода, чтобы фирма как-то сущестововала, вложил таким образом более 200 тыс? Мы оформили задним числом договор финансовой помощи, беспроцентной, вроде так можно сделать? Но все равно расходы-то как-то надо подтверждать, а в расходах настоящих и в тех, кот-е должны быть по договору, большие расхождения. Не знаем, что делать. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом!!!

Пожалуйста помогите разобраться п.8 ст.145 НК РФ

Со 2 квартала у нас было право освобождения от обязанностей по НДС. В апреле мы продали подакцизный товар и, согласно п.5ст.145 НК РФ, утратили это право и должны будем платить НДС, а вот насчет вычета входного НДС? имеем право им воспользоваться с апреля?

Объясну почему спрашиваем- потомучто мы не подавали заявления на отказ от этого права, мы его лишились автоматически на основании п.5. Но ИФНС просит от нас это заявление (а сейчас уже конец мая), то есть мы боимся что нас лишать права на вычет входного НДС из-за этого заявления. Должны ли мы его подавать?

Здравствуйте!!! Я на сайт хочу установить кнопку «деньги в дар» или «безвозмездная помощь». У меня целевая аудитория порядка 10000 человек в год готовые дарить деньги друг другу и мне!!! какую максимальную сумму может перечислить один человек «в дар или в помощь» И какое налогообложение и есть ли оно вообще? Нужен человек кто поможет грамотно составить правила?

ИП в СПб, после открытия (УСН) сразу подано уведомление о переходе на ЕНВД (общепит без зала обслуживания для посетителей, заявленные коды ОКВЭД при регистрации 55,30, есть еще 55,40). Оказывают, Далее по тексту договора (кейтеринговое обслуживание мероприятий (тренингов, переговоров, банкетов, семинаров и иных)- в частности, доставка Заказчику готовых блюд или приготовление блюд на месте, формирование фуршетных столов, уборка посуды и ее мойка, обслуживание указанных мероприятий. Также Исполнитель может оказывать и иные доп. услуги.) По факту, на территории промзоны находится производство, где ИП взято в аренду помещение 11 кв.м., на которой и организована подготовка питания. Готовят чай, кофе, мороженое, разогревают пирожки и другое, для работников этого производства. Зала обслуживания посетителей нет, кушают они на своей территории. В конце месяца составляется акт на сумму потребленной продукции, которую они и оплачивают.

Здравствуйте.

Получили письмо от налоговой инспекции, что по ОКВЭД средняя заработная плата на одного работника должна быть 17714 руб. Ссылаются на ст. 2 ТК РФ и ст. 134 ТК РФ.

На сколько организации обязаны платить зп по ОКВЭД?
В нашей организации (охранное предприятие) платится минимальная заработная плата по Челябинской оплати — это устраивает работников и работодателя.

Подскажите, как правильно сформулировать ответ для налоговой инспекции.Спасибо.

Здравствуйте. Я фрилансер, решил легализовать свои доходы, и встал вопрос как и сколько нужно отчислять и как открыть ИП. Побродил по Интернету, почитал, и понял что ИП открыть не сложно. Заплатить нужно будет госпошлину в размере 800р, но к сожалению на этом я и остановился. Открою Ип, и что далее? Какие отчисления, как часто и куда нужно платить? Наверное стоит выбрать упращенку, с фиксированным процентом от всего дохода?

«Не пинайте сильно» я программист и далек от этого вопроса.

Мы организация ООО на УСН-Доходы. Заключили агентский договор, в котором являемся агентами, с магазином — принципалом. Суть договора — продажа товаров магазина через наш интернет-магазин за агентское вознаграждение. Существующая система в магазине учета товаров и их реализация позволяет подключить только наличный и безналичный расчет (карте Visa/MasterCard) на кассе. Необходимо внедрить систему электронных платежей через интернет для покупок в интернет-магазине с помощью платежного агрегатора (электронная коммерция). Платежи, совершаемые через электронную коммерцию (через интернет) зачисляются на промежуточный счёт агрегатора. Далее с промежуточного счёта вручную средства выводятся на указанный нами банковский счёт. Платёж включает в себя оплату товаров и оплату доставки. Деньги за товар необходимо перечислить на р/сч магазина (за товар) и на наш расчетный счет (за доставку) – агрегатор так действовать позволяет. Проблема заключается в том, что магазин отпускает товар только после фактической оплаты на кассе. Вопрос: как правильно организовать денежный поток, чтобы решить эту проблему?

выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 40 тыс. руб. Принимать ли это предложение, если можно «безопасно» депонировать деньги в банк из расчета 16% годовых?

У нас имеется штатное расписание, где есть ставка главного бухгалтера и она занята (имеется трудовой договор). Вобщем гл.бух имеет стандартные обязанности и ставит подписи на документах около своей должности.

Но на днях вчиталась в приказ «О назначении директора», где он сам на себя возложил обязанности вести бух.учет. Подскажите, возможно ли это? Действительны ли теперь все документы, в которых в течении года ставил подпись гл.бух?

Как объясняет директор — он приписал себе эти обязанности лишь для того, чтоб не тревожить гл.буха по запросам банков когда офорляем кредиты (если б обязанности были возложены на гл.буха, то банк бы запрашивал копию его паспорта, а так лишь документы по директору имеют право запросить).

Спасибо конечно за такую заботу! но как теперь быть? или просто запрятать этот приказ подальше и работать как работали, а в учетной политике прописать ответственной -гл.буха! и будет этого достаточно для проверяющих?

Заранее спасибо!

Здравствуйте, у меня вопрос: ко мне обратилась сотрудница находящаяся в отпуске за ребенком до 3-х лет о выплате ей ежемесячного пособия в размере минимальной заработной платы на первого ребенка с увеличением пособия на 50 процентов на каждого последующего на основании п.1.6 постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», согласно которому по месту работы матери, отца или опекуна ежемесячно выплачивается пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в размере минимальной заработной платы на первого ребенка с увеличением пособия на 50 процентов на каждого последующего. Расходы на выплату данного пособия осуществляются за счет хозяйственной деятельности предприятий, организаций независимо от формы собственности (п.6 постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г.). Мы проживаем в сельской местности и сейчас ей платим лишь 50 рублей ежемесячно.Действует ли сейчас это положение, и должна я выплачивать это пособие? Спасибо.

При покупке товара В Белоруссии, нужно ли что-то платить за этот товар в России. Работаю: ИП, вмененка, без НДС

Фирма использует в производстве товара капитал (К) и труд (L), при этом МРК=8, a MPL = 20. Цены единиц факторов: Pк = 4; PL= 10. Является ли оптимальным использование ресурсов фирмой с точки зрения минимизации издержек?

Наша компания приобретала ТМЦ у ООО из другого региона. В силу обстоятельств мы рассчитывались налом. Сейчас стало известно, что они у себя ничего не проводили и сдавали нулевые отчеты (режим налогообложения общий). Фирму ликвидировали. И теперь у меня вопрос, если вдруг нас будут проверять по НДС, налогу на прибыль и запросят встречные документы через ИФНС той фирмы, должен ли бывший директор и учредитель предоставить в свою налоговую документы (а их, как я уже говорила, нет)? И сопоставит ли налоговая их нулевые отчеты с нашим запросом, и чем это может нам грозить?

У меня ЕНВД код деятельности 60.24, как мне дополнтельно в этом ИП открыть вид деятельности 51.47.11? поменяется ли СНО? или она добавится к ЕНВД? заранее благодарю!

Хочу создать ООО по оказанию транспортных услуг. Своего транспорта нет, но есть база перевозчиков и база грузовладельцев. По сути диспетчерские услуги. Под какую систему налогообложения подпадает данная деятельность? Если под несколько, то какая выгоднее?

Здравствуйте! Каким образом ООО может заплатить штраф в ИФНС если р/счет закрыт?Спасибо.

Нужно рассчитать объем реализуемой продукции предприятия. если объем товарной про-дукции составляет13 млн. рублей, а суммарные остатки на складе предприятия по продукции А составили на начало и конец года соответственно 300 и 240 тыс. рублей; по продукции В – 100 и 200 тыс. рублей. Объемы отгруженной продукции на начало и конец года одинаковы.

Вопрос задан анонимно
06.06.10

здравствуйте! облагается ли налогом гос.грант, если по бизнес-плану средства полученные должны использоваться в течении 2 лет, т.е средства еще остались на р/с в 2013 году, получается доход больше расхода? остальные должна потратить в 2014 году.ставить их в доход? и еще: были внесены собственные средства на р/с надо ли их ставить в доход и платить с них налог?

Д.день! ООО, регистрация в 2011г, в СПб, деятельность не ведёт, р/с нет, сдана нулевая отчётность за 1-й кв. 2011г. Вопрос: как грамотно перестать платить за аренду юр.адреса (реального, введённого в регистрационные документы), сохранив при этом существующее состояние ООО? Спасибо

Здравствуйте! Я инвалид 1-й группы решил заняться предпринимательской деятельностью, хочу открыть свой магазин, хотелось бы узнать есть ли у меня какие-нибудь льготы упрощающие мне данный вид деятельности, в случае открытия ИП или ООО? Спасибо.

У нас два вида деятельности: услуги (ЕНВД) + розница (ЕНВД), соответствеено в кассе ККМ открыто две секции — для каждого вида деятельности отдельно.

По услугам для физ.лиц и юр.лиц- формируем ПКО поступление от покупателя (квитанцию клиентам не отдаем) это связано с тем что услуги не должны попадать в Отчете о розничных продажах (КМ-6), а единственный способ отразить в 1С факт поступление денег по услугам это только ПКО (так объяснил наш программист), но при этом клиент расчитывается на кассе и получает лишь чек ККМ+акт. И при этом получается:

Z-отчет-на  сумму 2000 (1000 розница + 1000 услуги)

Отчет о розничных продажах (КМ-6) — на сумму1000 (розница)

на основании КМ-6 ПКО по приему выручки — на сумму 1000

ПКО- на сумму 1000 (услуги)  

Фактически кассир сдал фыручки — 2000.

Подскажите пожалуйста как в такой ситуации заполнять КМ-4 (на выручку 2000 руб. или 1000 руб.)? как заполнить КМ-6 (действительно ли в этот отчет не должны попадать продажи услуг)? на какие статьи административных документов можно ссылаться при заполнения этих форм в данной ситуации? Спасибо!

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста чем чревата ситуация, когда нумерация товарных чеков не попорядку. Объясняю ситуацию: мы на ЕНВД и ОСНО (розничная торговля, в т.ч. подакцизным товаром). 1С подключен к кассовому аппарату (т.е. товарный чек и чек ККМ омеют одинаковую нумерацию и на сегодняшний день нумерация перевалила за 1000). Но мы запаслись бумажными бланками товарных чеков для продаж по ЕНВД на случай отключения электричества и пронумеровали их с 1… и т.д., т.е. нумерация отличается от нумерации в 1С. При проверки выручки налоговики к этому могут придраться? И что в конце дня в ПКО по выручке указать основанием (приложением) — данные журнала учета выданных товарных чеков за этот день? или вообще никак не подтверждать сумму такой выручки? Заранее спасибо!

Моя организация — транспортировщик газа. По условиям договора Потребитель обязан 01 числа текущего месяца оплатить 50% от планируемого потребления, до 18-го числа — еще 25%, остальное — по-факту, до 10-го числа следующего месяца. Суд потребовал составить акт сверки взаиморасчетов. Начались проблемы с моим гл.бухом — она говорит, что счета на предоплату не отражаются в бухучете, а отражаются только конкретно оказанные услуги, да и то, только после их оказания и составления акта выполненных работ. Я же считаю, что в данном случае предоплата должна отражаться в акте сверки взаиморасчетов, т.к. это играет роль при начислении штрафных санкций. Не знаю, как ей это объяснить. Может кто-то знает как это на бухгалтерском языке сформулировать?

Автосалон попадает под УСН (доходы минус расходы).Оплата производится наличными денежными средствами за автомашины от физ лиц.Вопрос: как исчислять налог, если УСН это когда денюшка приходит на расчетный счет.и как их оприходывать для налога.

Всем здравствуйте! Кафе работает без кассового аппарата, какие чеки нужно выдавать, чтобы потом учитывать поступления по этим документам в кассовой книге? Обязательно ли заказывать в типографии какие-то фирменные?

а) подсчет алгебраических сумм;

б) уточнение бухгалтерских счетов, на которых производится запись;

в) определение денежной оценки хозяйственных операций, зафиксированных в документе;

г) указание корреспонденции счетов.

Здравствуйте! Собираюсь создать ООО (частный театр) Очень беспокоит бухгалтерская отчетность, выплаты и прочее. Вопрос такой. У будущего театра уже есть помещение, скоро начнем показывать спектакли (мой муж — актер), какие билеты продавать? их же нужно где-то регистрировать? Я понимаю, что на простом принтере их не распечатаешь, куда нужно обратиться, чтобы зарегистрировать эти билеты и напечатать (кстати, где их надо печатать?) Вопрос второй. Как только получим деньги за спектакли куда их нужно сдавать или что вообще делать, как быть не знаю. 3. Если я найму бухгалтера, то я должна платить зарплату, а как ее платить, если доходов у театра еще никаких?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как бы сделать правильно и красиво: ИП без работников, УСН 15%, оптовая торговля. У ИП нет водительских прав, товар развозил брат, соответственно, он как наемный работник не оформлен. Как списать расходы на ГСМ?

Всем спасибо!

Как правильно учесть купленный автомобиль чтоб списать на него налоги?

ИП, УСНО доходы — расходы 15%

1. Для автомобиля взят кредит на 300тыщ  + 100тыщ своих

2. Автомобиль куплен другом по программе утилизации (сдал старое авто и получил скидку 50тыщ) тоесть фактически покупалось на мои 400тыщ

3. Он переоформит его на меня, как тут лучше продать передать подаоить?

4. Как правильно учесть этот автомобиль какобъект ОС, и какие записи отразить в книге доходов расходов

Здравствуйте, подскажите пожалуйста… дело было в 2010г. наша организация заплатила за другую порядка 1млн. рублей, руководитель у организаций одно и то же лицо, компания, за которую платили на данный момент ликвидирована( в 2012 г.) деятельность у обеих в области спорта, затраты были на оплату аванса по строительству спорт. объекта! Деньги мы так и не получали обратно. Подскажите пожалуйста как обосновать эти расходы, ведь не можем же мы просто так взять и заплатить за другую организацию… а если списывать задолженность, то насколько я знаю придется заплатить ндс. можно ли извернуться в данной ситуации, обосновав оплату за организацию и не платя никаких налогов и.т.д.

Здравствуйте уважаемые эксперты! Нужна помощь в характеристике 20/2 счета. Что отображается по Дт и Кт счета. Где ведется аналитический и синтетический учет?

Вопрос задан анонимно
29.05.13

Всем здравствуйте!

Открываем с подругой интернет магазин одежды. Оформлен на ИП.
В связи с этим у нас возник ряд вопросов по правилам торговли (а точнее по ответственности перед органами по следующим случаям):

— помещение оформлено как офис-склад. На самом деле является представительством интернет магазина. По рекламе с сайта приходят клиенты, которым продаются вещи.
какая ответственность будет, если при проверке органы обнаружат, что помещение оформленоне под торговлю а под офис-склад?

— какая ответственность (штраф) за то, что в данном случае на вещах нет цен — все цены на информационном терминале (компьютере) — к которому имеют доступ клиенты и смотрят цены там

— бирки только от зарубежного производителя, русских бирок нет

— у нас 3 производителя — одежда, обувь, косметика. Нет сертификатов. Какая ответственность за то, что при проверке органами мы не предоставим сертификаты и некоторые накладные на товар? Ведь даже сейчас не о всех проверках органы предупреждают заранее.

Заранее спасибо.

Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; организовать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» Провести аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»

Не дала отчет в статуправление в этом году о своих доходах. Какое наказание предусмотрено за это, и вообще обязательно ли это делать для ИП? Мне пишут штраф 3000 руб. Спасибо за ответ.

Вопрос задан анонимно
12.07.11

Здравствуйте, помогите пожалуйста, уже у многих интересовался, но не получил конкретного ответа.мы общественная организация, деятельность в области спорта, в уставе, касаемо деятельности организации прописано, что мы можем оказывать содействие развитию спортсменов, тренерам, судьям, в т.ч. содействовать их аттестации, повышению квалификации и.т.п. Мы же имеем право оплачивать им проезд, проживание, питание например если это поездка на семинар?( достаточно ли будет просто приказа от руководителя о направлении их на семинар и прописанных обязательств по оплате расходов)(понятно что о суточных речь идти не может, так как они не в штате). Некоторые говорят, что можем, но надо разработать положение о командировках исходя из устава, хотелось бы узнать так ли это? Различные решения и предложения принимаются и рассматриваются Президиумом Федерации, но члены президиума тоже официально не в штате, т.е. и их мы не можем командировать. Сам председатель тоже работает, не числясь официально, зарплата у нас не начисляется, но в выписке из егрюл он прописан как лицо, осуществляющее юридические права организации( не помню как точно написано), ему то мы можем начислять суточные и командировать? и еще вопрос… у нас есть список спортсменов сборной области, утвержденный министерством спорта, туризма и молодежной политики, но договоров со спортсменами нет. можем ли командировать их и начислять суточные, как нибудь аргументировав командировки спортсменов исходя из этого списка в положении о командировках? они часто у нас ездят на сборы за границу. у начальника позиция такая- мы общественная организация, в уставе прописано, что оказываем содействие, следовательно кого хотим, того и направляем, и суточные говорит тоже им начислять. расскажите пожалуйста поподробней насколько это возможно, может есть ссылки какие на статьи и.т.д. Заранее спасибо!

Здравствуйте, я сдаю квартиру посуточно, хотел бы узнать как платить минимальный налог и стоит ли открывать ИП или ПБОЮЛ или не стоит? Можете привести расчет уплаты налога (более выгодного для меня варианта) при стоимости аренды 1200 руб/сутки и площади квартиры 31 метр?

а) расходы по вводу объектов в эксплуатацию;

б) списание затрат, не включённых в первоначальную стоимость;

в) налог на добавленную стоимость.

На какой счет относить инвентарь и инструмент, который покупался для строительства ОС, на 20 или 08.03? И как списывать перчатки например или гвозди?

Добрый день! Проблема заключается в следующем. Хочу создать некоммерческую автономную организацию, на которую будут перечисляться деньги из бюджета города, в дальнейшем эти деньги будут идти на награждение команд и оплату работы судьям соревнований. Можете ли Вы сказать какие проблемы меня будут ожидать в отчетности за бюджетные деньги и какие налоги мне придется платить? Заранее спасибо!

В ООО — управляющий ИП (учредитель). Необходимо ли заключать договор? Кто должен подписывать от лица обеих сторон?  

Зарегистрировал ИП по основному ОКВЭД 74.4 Рекламная деятельность.

Оставил заявление о переходе на УСН 6%

Имею я право на УСН?

ИМНС не смогли сразу дать ответ.