Подскажите пожалуйста, как правильно выравнять сальдо по 60 сч? Деятельность ведется в 1С торговле затем выгружается в 1С бухгалтерию. На протяжении ряда лет не учитывалось сальдо конечное по сч 60 и 62, т.е. суммы разные по актам сверки в бухгалтерии и в торговле. Я новый бухгалтер и что делать с этим не знаю, уже голову сломала.Помогите пожалуйста
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
Похожие вопросы |