Задать вопрос экспертам!

Эксперты раздела Налоги Смотреть всех

Вопросы раздела Налоги

Здравствуйте! Квартира, принадлежавшая матери, перешла мне по наследству. При жизни матери и до сегодняшнего дня квартира сдается в аренду (арендатор один и тот же, если это важно). Договор заключали на 11 мес, затем каждые 11 мес продлевали приложением. У арендатора есть лист, где я расписываюсь в получении сумм. Налогов не платили, как-то не задумывались об этом. Сейчас пришло письмо изналоговой, на имя матери, хотя и датированное сегодняшним числом (сейчас уже я собственник), что у них есть информация о сдаче в наем квартиры, с указанием уплатить налоги по форме 3-ндфл. В связи с этим вопросы: 1) Я должен оплатить налоги за период с того момента, когда я вступил в собственность, или также за предыдущие годы, когда собственником была мать? В этом случае боюсь, что сумма налога окажется слишком большой. 2) Правильно ли я понял, что декларация по 3-ндфл подразумевает 13% налог? Но я прочитал официальную информацию, что сдача квартиры может облагаться по упрощенной системе налогообложения как ИП, в этом случае можно платить 6% от доходов (не учитывая расходы). Это так? 3) Если я оформлю ИП сейчас, могу ли я рассчитать налог по ставке 6% от доходов задним числом за прошедший год (ведь требуется оплата за этот год, а ИП оформить удастся уже скорее всего после новогодних праздников)? Или если я успею оформить ИП в этом году (декабрь) можно ли оплатить налог по ставке 6% задним числом? Еще слышал про возможность оплаты патента. 4) Можно ли зарегистрировать ИП и начать платить налоги уже исходя из текущих поступлений, можно ли получить налоговую амнистию по доходам за предыдущие месяцы? К сожалению оказался не готов к таким непредвиденным расходам. Ведь у налоговой нет однозначных доказательств о сдаче в аренду (копия договора и т.д.), есть ведь в конце концов презумпция невиновности. В письме указано, что в случае отсутствия доходов от сдачи имущества внаем инспекция приглашает вас явиться для дачи соответствующих пояснений — могу ли я сказать, например, что сейчас в квартире проживают мои знакомые бесплатно? Понимаю, что это неправда, но если в дальнейшем я планирую платить налоги, когда все оформлю, можно ли так сделать, если не будет возможности применить амнистию? Какие риски есть при этом? 5) И последний вопрос — письмо пришло из московской налоговой (квартира в москве), а я проживаю в мос.области, и в письме указано, что декларация представляется по месту жительства, но дача пояснений необходима по адресу московской налоговой. Таким образом, перед какой налоговой я должен отчитаться и с какой объясниться? Спасибо!

Здравствуйте.Мне пришло заказное письмо из налоговой о том что поступили сведения, что я занимаюсь незаконным предпринимательством и перечень документов для постановки на учет… На бланке нет печати, к чему меня это письмо обязывает, нужно ли писать ответ в налоговую, и каким образом вообще могли поступить эти сведения, налоговый инспектор ко мне не приходил, что донести может любой человек и послеэтого из налоговой имеют право мне писать такие письма? очень надеюсь на вау помощь, Спасибо!

Вопрос задан анонимно
27.05.11
Изображение услуги

Составление договора/правовая экспертиза проекта договора

Оперативно составлю проекты различных видов гражданско-правовых договоров (купля-продажа движимого и недвижимого имущества, поставка, аренда, займ, возмездное оказание услуг). Цена договорная, в зависимости от объема и сложности оказываемой услуги.
Помимо составления проекта договора, в цену включаются следующие услуги:
— сопровождение на этапе согласования с контрагентом условий составленного мной проекта договора;
— правовая оценка протокола разногласий, составленного контрагентом к проекту договора;
— формирование протокола согласования разногласий.

В правовую экспертизу проекта договора включается:
— выявление несоответствий положениям законодательства Российской Федерации условий договора;
— выявление потенциальных правовых рисков;
— изложение рекомендованных поправок в протоколе разногласий.

имеет лицензии на реализацию подакцизной продукции. В 1 квартале отчетного года отгружено потребителям продукции на сумму 332000 рублей с учетом НДС. Производственные затраты составили 138000 рублей. Оплачено продукции на сумму 35000 рублей. Поступило авансов от потребителей на сумму 46000 рублей. Поступило на расчетный счет штрафных санкций от смежников за нарушение ими договорных обязательств в сумме 13500 рублей, получено доходов от сдачи имущества в аренду в сумме 70000 рублей. Рассчитать налог на прибыль в 1 квартале отчетного года.
контрагента (устав, решения, приказ о назначении директора, оснащенность п/п людьми и техникой, выписки — всё заверено подписью и печатью данной организации). ООО«2» выставил нам счет-фактуру по оказанным услугам, мы оплатили. Подали декларацию за 4квартал, оплатили все налоги(НДС, налог на прибыль). Сейчас нас вызывают в налоговую, говорят, что ООО «2» является обнальной организацией(тем более что она уже закрыта), не включила выставленные нам счета-фактуры в декларацию. Налоговики дали срок 3 дня, для того, чтоб мы убрали у себя принятые к учету счета-фактуры ООО «2», сдали уточненку, и заплатили НДС и Налог на прибыль за всю сумму, оплаченную данному поставщику. Имеют ли они право требовать от нас уплаты данных налогов? Как нам действовать, на какие законы опираться? Что отвечать? Вина не наша, мы проверяли контрагента, с нашей стороны всё уплачено в полном объеме, как перед контрагентом, так и перед Налоговой.
Изображение услуги

Консультация (без предврительного правового анализа документов)

Стоимость зависит от длительности консультации и сложности вопроса.
Указана стоимость консультации ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ!

Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста!
Мне в качестве материальной помощи на покупку квартиры брат моего отца переводит деньги из Латвии в размере 18 тыс. долларов. Должна ли я заплатить за них какой-нибудь налог (подоходный) или еще какой-нибудь?
Вопрос задан анонимно
01.09.14

В 2004 ГОДУ мною закрыто предпринимательство а в налоговой на сегодня долг на доходы 7000тыс с 2005года и пеня на сегодня 5100тыс но никаких подтверждающих документов не шлют.Прошел ли срок исковой давности? ЗА РАНИЕ СПАСИБО. ПЕТР

Добрый день! Пенсионер, не работает, собирается купить квартиру. Может ли он после покупки квартиры вернуть налог, если еще ни разу этим правом не воспользовался?

Добрый день!
Хотела бы услышать мнения опытных людей. Один ИП (муж) (ЕНВД+УСН Д-Р 15%) планирует закрываться. Зарегистрирован новый ИП (жена) (УСН Д-Р 15%). Магазин один и тот же. Решили постепенно передавать товар через розничную торговлю — чеки (ЕНВД), каждый чек будет ограничен 100000 руб. по закону для нала. Потому как, во-первых, товара много и нет столько денег на расчетном счете у нового ИП, а во-вторых, чтобы не создавать налогооблагаемую базу по УСН у первого ИП. Предприниматель не обязан отслеживать судьбу проданного товара. Есть сомнения по поводу такой передачи (муж и жена — взаимозависимые лица). Хотя сами закупаем товар у организации, которая работает только с организациями и ИП по дисконтным картам (большая база-магазин, пробивают чеки, ограничивая их 100000 руб.). Заранее благодарна за совет!

Я и мама хотим разменять квартиру, которая находится в собственности у матери, на жилье большей площади. Будущую квартиру хотим оформить на меня, т.к. мне вернут 13% стоимости подоходного налога(раньше налоговым вычетом не пользовалась), а мама-пенсионерка. Затем мне надо оформить на 1/2 доли или всю квартиру дарственную на мать(по семейным обстоятельствам). Вопрос в следующем-если я оформлю дарственную практически сразу после покупкиквартиры или через несколько месяцев после нее, смогу ли я впоследствии оформить возврат 13% налога, или для этого квартира обязательно должна находится в моей собственности весь период до полного возврата имущественного налогового вычета?

Дело судьей не было рассмотрено еще, судя по информации на сайте судебного участка. нужно уведомлять судью о погашении или ждать судебного приказа и писать возражение, в связи с погашением
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно составить исковое заявление к инспекции ФНС.
Мой предварительный вариант:

В ****ский городской суд
Истец: ******* ****** ***********,
Адрес проживания: ****************,
Адрес для почтовой корреспонденции: ****************,
Ответчик: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № ** по ******ской области,
Адрес: *******************


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании действий налогового органа

**.**.2011 мною были поданы в уполномоченный налоговый орган налоговые декларации по форме 3-НДФЛ с целью получения социального налогового вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового Кодекса РФ. Величина налога, исчисленная в данных декларациях к возврату из бюджета, составила **** руб. (***** руб.) и **** руб. (***** руб.) соответственно, что в сумме дает **** руб. (***** руб.). Вплоть до 2014 года я не получала известий от налогового органа о результатах проверки поданных деклараций.
**.01.2014 я подключилась к личному кабинету налогоплательщика. Зайдя в него на сайте lk2.service.nalog.ru в сети Интернет, я обнаружила, что у меня числится переплата по налогу на доходы физических лиц в размере **** руб.(**** рублей). Указанная сумма совпадает с размером заявленного мною возврата по социальному налоговому вычету в декларациях за 2009-2010 годы, поданных в 2011 году.
Я неоднократно обращалась к Ответчику за разъяснениями по поводу обнаруженной переплаты по НДФЛ. По рекомендациям сотрудников территориально обособленного рабочего места Ответчика в городе ******* **.05.2014 я подала заявление о возврате имеющейся переплаты по НДФЛ. На данное заявление Ответчиком было вынесено решение об отказе в осуществлении зачета (возврата) № ***** от **.05.2014, в котором указывается, что мое заявление о возврате НДФЛ за 2013 год не может быть исполнено, поскольку камеральная проверка декларации не завершена. Данное решение составлено ошибочно, так как мною за 2013 год вообще не подавалась налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
**.08.2014 я повторно подала заявление о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц. Однако, Ответчик вновь вынес решение об отказе в осуществлении зачета (возврата) № **** от **.08.2014, обуславливая отказ истечением 3-летнего срока для подачи такого рода заявлений.
С вынесенным Ответчиком решением №**** от **.08.2014 не согласна: я не могла реализовать свое право на возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поскольку до 2014 года я не знала об имеющемся у меня излишне уплаченном НДФЛ по вине Ответчика. В соответствии с п.3 ст.78 Налогового Кодекса РФ налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта. На основании Приложения N2 Приказа ФНС России от 25.12.2008 N ММ-3-1/683@ Извещение налоговым органом налогоплательщика о факте излишней уплаты (излишнего взыскания) передается физическому лицу лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения извещения. Извещение о факте излишней уплаты (излишнего взыскания) должно быть вручено в течение 10 дней со дня обнаружения факта излишней уплаты (излишнего взыскания) налоговых платежей. В нарушение указанных норм Закона Ответчик не уведомил меня о ставшем ему известным факте излишней уплаты (излишнего удержания) НДФЛ за 2009-2010 годы, тем самым лишив меня возможности осуществить свое право на возврат в установленный Законом 3-летний срок.
С указанными выше доводами, **.11.2014 я отправила Ответчику заказное письмо с просьбой предоставить сведения о результатах проверки налоговых деклараций за 2009-2010 годы, а также доказательства исполнения Ответчиком требований п. 3 ст. 78 Налогового Кодекса РФ. **.12.2014 Ответчик письменно сообщил о том, что он не располагает сведениями о проверке моих налоговых деклараций за 2009-2010. Также Ответчиком было вынесено очередное решение об отказе в осуществлении зачета (возврата) № ***** от **.12.2014.
За разъяснениями я обратилась в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы через сервис электронной подачи обращений на сайтеwww.nalog.ru. В итоге **.02.2015 я получила ответ от Управления Федеральной налоговой службы по *****ской области № *********. В данном документе налоговый орган признает, что камеральные проверки моих налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2009-2010 годы были завершены **.09.2011. По результатам данных проверок заявленную к возврату сумму в размере ***** руб. (****** руб.) Ответчик подтвердил в полном объеме. Также, Управление Федеральной налоговой службы по ********ской области признало, что Ответчиком нарушены требования п. 3 ст. 78 Налогового Кодекса РФ и налоговый орган не сообщил мне об имеющейся переплате НДФЛ.
Таким образом, я считаю, что Ответчик, не уведомив меня о результатах проверки налоговых деклараций за 2009-2010, а также о ставшем известным Ответчику после проверки указанных деклараций, факте излишней уплаты мною налога на доходы физических лиц в размере **** руб., т.е. не исполнив требования п.3 ст. 78 Налогового Кодекса РФ, лишил меня возможности реализовать свое право на осуществление возврата из бюджета излишне уплаченного налога в установленный Законом 3-летний срок с момента его уплаты.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,
Прошу:
1. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ** по ******ской области произвести выплату суммы возврата социального налогового вычета за 2009 и 2010 годы в размере ****** рублей (****** руб.) в пользу Истца.
2. Взыскать с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ** по *********ской области судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в размере трехсот рублей в пользу Истца.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):
1. Копия искового заявления
2. Квитанция об оплате государственной пошлины
3. Копия регистрационной карты на предоставление услуг интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» от **.01.2014
4. Копия заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ от **.05.2014
5. Копия решения об отказе в осуществлении зачета (возврата) № ***** от **.05.2014
6. Копия заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ от **.08.2014
7. Копия решения об отказе в осуществлении зачета (возврата) № ***** от **.08.2014
8. Копия заявления от **.11.2014
9. Копия письма из Межрайонной ИФНС № ** по *****ской области № ******** от **.12.2014
10. Копия решения об отказе в осуществлении зачета (возврата) № ***** от **.12.2014
11. Текст обращения в Центральный аппарат ФНС России от **.01.2015
12. Копия ответа из Управления ФНС по ******ской области № **** от **.02.2015

Дата подачи заявления «___» _________ ____ г. Подпись истца: _______
Здравствуйте! Я закрыл ИП в феврале 2014 года — все заявления были предоставлены в ПФР, а также уплачены все страховые и накопительные взносы в полном объеме.
Но сегодня пришло требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в размере более 146т.р.
Почему пришло такое требование? Что делать?
Спасибо

здравствуйте! помогите пожалуйста рещить задачу)должностное лицо налогового органа в интервью журналисту рассказало о результатах недавно проведенной ВНП ООО «Альянс» подробно описав нарушения законодательства о налогах и сборах, связанного с использованием новых технологий на предприятии. После публикации в газете руководство ООО альянс обратилось в суд с заявлением о признании действий должностного лица налогового органа неправомерными нарушающими требования ст. 32, 102 НК.определите возможность взыскания ущерба причиненного ООО Альянс с налогового органа. перечислете последовательность действия и процедуры по возмещению ущерба причиненного неправомерными действиями налоговых органов?

Добрый день! У меня такая ситуация: Я являюсь физическим лицом (не ИП), продаю нежилое помещение, которому уже 9 лет, строил посредством долевого участия. Нужно ли мне платить НДФЛ с продажи? И если нужно, то с какой суммы? (Сумма продажи — сумма строительства * на индекс инфляции с течением лет).

Какие налоги может получать администрация сельского поселения с имущества предпринимателей (пилорам), которые работают на территории поселения и может ли администрация устанавливать собственные налоговые ставки, а также понижающие коэффициенты (льготы) в зависимости от социальной нагрузки, которую несут предприниматели (количество официально работающих, дополнительное занятие сельским хозяйством)?

В налоговой сказали, что в ГАИ зарегистрирован этот автомобиль на мой адрес, поэтому налог они все равно будут отправлять. Надо идти в ГАИ? Хочется избавиться от этого...

Здравствуйте! Я, как физическое лицо, в 2010 году продал свой автомобиль за 120 тыс.руб. Данный автомобиль приобрел в 2009 году за эту же сумму, т.е. за 120 тыс.руб. На мой почтовый адрес приходило письменное уведомление (информационное письмо) о необходимости подачи налоговой декларации о доходах. По семейным обстоятельствам (в мае шла подготовка к моей свадьбе, потом умер дедушка) я подал декларациюлишь 11.08.2011г., на что имеется отметка уполномоченного органа. Сейчас пришло уведомление о том, что бы я явился в налоговый орган за постановлением о несвоевременной подачи декларации, и соответственно, с наложением на меня штрафа (ссылка на закон как указано в письме — в размере 1000 руб., за каждый просроченный месяц) Звонил в налоговую ответственному лицу, который сообщил, что по желанию можно обжаловать данное решение, подав в канцелярию соответствующее заявление. Скажите пожалуйста, правомерно ли данное решение налоговой о наложении на меня штрафа и имеет ли смысл опротестовывать данное решение? Заранее спасибо!

Добрый вечер. Помогите мне пожалуйста — была в налоговой — туман полный. Я КУПИЛА квартиру в октябре 2013г. В феврале 2014г. я ЭТУ же квартиру ПРОДАЛА на 150 000 руб. дороже, в связи с чем в 2015г. я буду подавать декларацию на уплату налога 13% с разницы 150 000 руб. и хочу в этой же декларации отразить возмещение мне налога с покупки ЭТОЙ ЖЕ квартиры, которая была в 2013г. (налог еще не возмещала). Квартиру покупала и продавала в РАЗНЫЕ налоговые периоды.

1) Можно ли все это — и продажу, и покупку — отразить в ОДНОЙ декларации? 2)Возможен ли взаимозачет моих обязательств по уплате налога и суммы, причитающейся возврату из бюджета мне? Я же работала в 2014г., может быть как-нибудь на основании удержанного налога по справке зачтут? 3)Я хочу, чтобы налог мне возмещался из з/пл через работодателя, возможно ли при такой ситуации, чтобы его мне начали возмещать уже в 2015г. исходя из моих ежемесячных заработков (т.е. не удерживая налог из з/пл)?

 Здравствуйте, вопрос такой: нужно ли подавать в налоговую НДФЛ-3 на проданную по переуступке квартиру по той же стоимости что и была куплена. В феврале 2012 года, была приобретена квартира в новостройке по договору долевого участия. Договор полностью оформлен на жену. В октябре 2013 года данная квартира была продана по переуступке. Оформления в собственность и подписания акта прима-передачи не было. Цена продажи квартиры по переуступке та же самая, что и в Договоре долевого участия. То есть доход нулевой. В декабре 2013 года была куплена новая квартира, сразу оформлена собственность. В Марте 2014 года жена подала комплект документов на налоговый вычет, в комплекте НДФЛ-3, где про продажу и покупку первой квартиры, которую продали по переуступке ни слова. Скажите пожалуйста: 1. Нужно ли, чтобы продажа первой квартиры была отмечена в НДФЛ-3 если она была продана по той же цене что и куплена? То есть даже если дохода никакого не получено? 2. Какие санкции/штрафы если этого не будет в НДФЛ-3? Могут ли по этой причине отказать в налоговом вычете? 3. Нужно ли подавать корректировку ранее поданной НДФЛ-3, где не была отмечена продажа квартиры? 4. Какие сроки подачи корректировки если это необходимо? И как это можно сделать? Заранее благодарю за профессиональную помощь в данном вопросе.

Моя мама зарегистрировала ИП в то время, когда шел процесс по признанию её недееспособной 29 июля 2012 г. ИП было зарегистрирована, 11 июля 2012 г. прошла судебно-психиатрическая экспертиза, признавшая, что мама не понимает значения своих действий (больна шизофренией), 8 августа 2012 года решением суда она была признана недееспособной). Сейчас Пенсионный фонд хочет получить с неё налог. Хочу подать встречный иско признании регистрации ИП недействительной. На какие статьи ГК мне ссылаться?

Здравствуйте! Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс на присуждение грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2011 году. В этом году по итогам конкурса мною получен Грант на создание творческой лаборатории, приобретение оборудования. Сумма в рублях поступила на личный счёт. Мне сказали, что с этой суммы я должна заплатить налог 13%. Скажите,пожалуйста, облагается ли эта сумма налогом? Уточнение: Наш проект не является коммерческим, реализуется на базе среднего специального учебного заведения и направлен на сохранение и развитие народных традиций, бесплатное обучение людей разного возраста и различных категорий соотечественников и иностранных граждан.

брать на реализацию. Буду очень благодарен, если вы поможете узнать возможно ли это вобще юридически, и как это оформить? какой налог нужно будет оплачивать? ндс? если да, то как его избежать?

Здравствуйте! Улетаем за границу, но имеются неоплаченные налоги(транспортный и на имущество физ.лиц), до поездки нет возможности их оплатить, к сожалению.Могут ли не выпустить в аэропорту или не выпускают только при передаче дела судебным приставам? спасибо за ответ!

Организация (ЗАО) применяет ОСН. В предыдущих периодах производла ремонт арендуемого ОС и ОС находящегося в собственности и получила возврат НДС из бюджета в полном объеме. Затем ликвидируется. Кто должен восстановить НДС в бюджет таком случае и должен ли?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в декабре 2014 года была совершена сделка на покупку квартиры стоимостью 2300000руб. в ипотеку. Акт приема-передачи был подписан в январе 2015 года. Можно ли вернуть подоходный налог за 2014 год?
Второй вопрос: квартира в долевой собственности (на двоих). Подоходный налог может вернуть каждый собственник? И какую максимальную сумму можно вернуть с покупки?
И третий вопрос: вернуть 13% от уплаченных банку процентов можно только после того, как будет погашена ипотека или ежегодно?
Заранее спасибо!

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: планируется реализация товаров ИП на УСН. Реализация через стационарный магазин другого ИП с ККМ (агентский договор — мы будем поставлять а они реализовывать), НО также планируем возможность доставки. Если доставим то пробьем чек до или после в магазине (самим покупать экономически при планируемых объемах не целесообразно), что является нарушением, однако размер штрафа для ИП (1,5-2 тыс) впринципе не так уж пугает. Чем кроме штрафа может это грозить? Не могут сказать что мы уклоняемся от налогов если все будет пробиваться в тот же день и поступать на счет как безнал? Спасибо!

что в данном налоговом периоде у него отсутствовали суммы налогов. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взы¬скании с общества с ограниченной ответственностью штрафа, преду¬смотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, за несвоевременное представление налоговых деклараций по налогам на прибыль и на добавленную стои¬мость. Ответчик добровольно штраф не уплатил и доводов в обоснование своей позиции в суд не представил. Обязан ли ответчик, являясь плательщиком названных выше видов налогов, представлять налоговые декларации в установленные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов?
На автомобиль индивидуального предпринимателя П., имеющего налоговую задолженность, был наложен арест. П. разобрал автомобиль на запасные части и реализовал их. Свои действия он мотивировал тем, что у него отсутствовали средства на лечение ребенка, которому требовалась сложная и дорогостоящая операция. Дайте правовую квалификацию содеянному. Изменится ли квалификация, если П.: а) передал автомобиль в аренду; б) продал его; в) поменял новые комплектующие части на старые; г) специально привел автомобиль в негодность; д) продал, а вырученные средства направил на погашение задолженности.
  1. ООО обратилось в управление ФНС России по С-ской области с заявлением о предоставлении инвестиционного налогового кредита по налогу на при­быль организаций. Организацией были предоставлены до­кументы, подтверждающие проведение технического пе­ревооружения производства в целях создания рабочих мест для инвалидов. Управление ФНС России по С-ской облас­ти отказало в удовлетворении ходатайства, сославшись на отсутствие согласия со стороны финансового органа по С-ской области. Оцените правомерность такого отказа. Опишите порядок принятия решения налогового орга­на о предоставлении инвестиционного налогового креди­та на основании действующих актов ФНС России.

Здравствуйте! Я пенсионерка, Региональный ветеран труда.В 2011году приобрела дачный участок 4 сотки, уплатила земельный налог за 2011 и 2012 год (в положенные сроки). Но соседка по даче мне сказала, что мы, пенсионеры, не должны платить этот налог. Так ли это?

Добрый день!
Скажите, пожалуйста, соответствует ли ОКВЭД 64.12 //Курьерская деятельностьЭта группировка включает:— прием, перевозку, доставку (вручение) отправлений (пакетов, грузов, контейнеров и др.), осуществляемые ненациональной почтой. Перевозка может осуществляться как одним, так и несколькими видами транспорта, личным или общественным//
коду ОКУН 023106 /Информация получателя о прибытии в его адрес груза и времени его доставки/? Спасибо!
У меня ИП на ЕНВД. Оказываем услуги по печати фотографий и фото на документы. Поступило предложение от исправительной колонии делать фото на документы для зеков. ИК работает только по перечислению на расчетный счет. Могу ли я работать с ними, или нужно будет уплачивать какой-то дополнительный налог?

Добрый день! Я являюсь плательщиком ЕНВД-вид деятельности торговля. Могу ли я корректировать коэффициент К2 на основании ст. 346.27 НК РФ, а конткретно — согласно графика работы?

Местные органы власти — Дубовская областная Дума в своем решении №28/179 от 03.11.2011г. об этом не писала, т.е. в пункте 3 сказано " Установить, что значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), учитывающего совокупность особенностей веденияпредпринимательской деятельности, рассчитывается по следующей формуле: К2 = Кас x Км x Кио x Ксз,

где: Кас — коэффициент, учитывающий ассортимент товаров и виды работ (услуг); Км — коэффициент, учитывающий особенности места ведения предпринимательской деятельности; Кио — коэффициент, учитывающий иные особенности ведения предпринимательской деятельности; Ксз — коэффициент, учитывающий сезонность работы."

И в то же время налог ЕНВД вводится в этом документе на онсновании Главы 26.3 НК РФ, где и имеет место быть вышеупомянутая ст.346.27.

Правомерно ли применение статьи 346.27 НК РФ к коэффициенту К2, если данной прямой оговорки нет в местном законе?

 

У тещи свой дом участок около дома 5 соток.Все лето лили дожди но в августе за июль прислали налог на полив огорода.Жена пошла разбираться в водоканал.Там сказали дожди дождями а за полив мы берем.Правомерно ли это?

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:

В 2015г в общую совместную собственность супругами была приобретена квартира в ипотеку за 2 300 000р. Супруга – заемщик кредита, супруг – созаемщик.

Хотим подать декларацию 3НДФЛ за 2015год для возврата подоходного налога. Вопрос такой:

Каждый из собственников может получить вычет с суммы в 2 000 000р, т.е. по 260 000р или по заявлению о распределении налогового вычета между супругами каждый получает вычет с 1 150 000р (2 300 000*50%), т.е. по 149 500р???

И еще вопрос, проценты от уплаченных процентов по ипотеке может вернуть только заемщик или оба супруга в такой же пропорции, как и с покупки квартиры?

Заранее спасибо.

можно ли взять два патента на торговлю, если площадь торгового места 97 м кв.?

Здравствуйте.
В 2010г продал квартиру в подмосковье за 990000 рублей, и отчитался о продаже, попросив налоговый вычет.
Из ФНС пришла повестка на допрос.
На допросе спросили, за какую сумму продана квартира, и почему продана ниже рыночной стоимости. Я ответил, что потому что квартира находилась в плохом состоянии, дом старый, а деньги были нужны срочно.
На мой вопрос (вне протокола) — а что такое рыночнаястоимость — сотрудник ФНС ответил, что это та стоимость, за которую я хотел продать квартиру изначально.
Расписки на 990000 рублей ФНС предоставлены.
Никем стоимость квартиры не менялась и не оспаривалась.

Может ли ФНС как то использовать этот протокол против меня или покупателя?
Что нужно было ответить, чтобы в будущем не было претензий ко мне и к покупателю?
Можно ли как то переписать протокол допроса?
Спасибо.

Ситуация следующая — много лет назад физ. лицо одолжило крупную сумму денег другому физ. лицу на условии возврата с установеленными процентами. Часть долга не была возвращена и пришлось обратиться в суд. Суд обязал заемщика вернуть оставшуюся сумму основного долга, установленный % вознаграждения и пени за просрочку платежа. Вопрос в том, нужно ли платить НДФЛ при возврате долга и если да,то с какой из вышеуказанных составных частей? Заранее спасибо за ответ.
Вопрос задан анонимно
10.01.14

Два физ.лица являются правообладателями программы для ЭВМ. Могут ли они сами заниматься тирожированием своей программы ( записывать её на диск), наносить на диск маркировку о продукте, упаковывать, а затем по лиц.договорору за авторские передать ООО право на реализацию экземпляров программы для ЭВМ


Выдержка из лиц.соглашения:


“ Лицензиат вправе использовать переданные ему права по настоящему договору, путем продажи экземпляров программы дляЭВМ конечным пользователям. "



При этом два физ.лица не являются ИП.Возможна ли такая по тирожированию своих же программ без регистрации ИП двумя физ.лицами?

Если возможна, где это прописано? На какой документ, если что ссылаться?

уточнение: C авторских физики заплатят НДФЛ

правообладатели зарегистрировали своё право на программу для ЭВМ в Роспатенте 

Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store
алименты   аренда   банк   вики   доверенность   договор   долг   дтп   жилье   жкх   ип   ипотека   квартира   кредит   материнский капитал   наследство   недвижимость   образование   отпуск   паспорт   пенсия   приватизация   прописка   работа   развод   раздел имущества   регистрация   суд   трудовое право   увольнение   Адвокаты